为了进一步落实技术公司关于开展反腐败、党风廉政建设工作的要求,进一步加强“自查自纠自改”工作,分公司纪委对分公司三产(西维中心)近几年和分公司关联业务及财务管理情况进行了检查。
检查小组通过约谈管理干部、实地查看、调阅资料、群众访谈等方式,对西维中心2010至2013年西维中心和分公司在生产运行、行政开支、后勤保障等财务往来及西维中心投资情况进行了检查,对西维中心为基地购买的贵重办公用品、大额支出等项目逐一进行了清查和落实,并要求责任部门及责任人进行了核实和签字背书,同时,在检查过程中西维中心重新完善了财务制度,清查了分公司各个单位和个人借款并全部追回,对幸福航公寓租金和投资单位分红迟滞发函催要,对收款挂错的科目予以进行了调整。
通过这次检查,完善了西维中心的财务制度,提高了财务管理水平,增强了财务人员的风险防范意识,使西维中心管理更加规范、有序,从而更好地发挥出财务管理的职能作用。对于更加深入地开展党风廉政建设和反腐败工作自查自纠工作具有重要的作用。