近日,东航江西维修部纪委开展全面风险管理与内部控制的权限梳理工作。此项工作主要根据前期完成的流程清单和流程图,梳理每个流程中涉及审批、审核、审议的权限事项。同时按照重要性原则,梳理筛选出重要权限事项和审批链条较长的权限事项,并纳入风险内控手册权限管理守则。
近日,东航江西维修部纪委开展全面风险管理与内部控制的权限梳理工作。此项工作主要根据前期完成的流程清单和流程图,梳理每个流程中涉及审批、审核、审议的权限事项。同时按照重要性原则,梳理筛选出重要权限事项和审批链条较长的权限事项,并纳入风险内控手册权限管理守则。
维修部纪委将结合东航各类规章制度和维修部实际工作方法,将各业务部门对本部门涉及的权限活动进行梳理,明确各事项的需经过的审批层级,各层级根据事项的金额、重要性等因素确定的审批限额或权利和管理现状,以此来设计风险内控的体系框架、风险内控的组织体系及管理职责,以及风险内控的运行机制。最终通过明确风险内控工作的流程及责任,来实现江西维修部风险内控的闭环管理。


