10月26日,分局召开2022年度内部控制委员会议,局领导及各二级部门领导出席了会议。
会议首先学习了西北空管局下发《关于调整民航西北空管局内部控制委员会成员的通知》及《关于成立民航宁夏空管分局内部控制委员会及工作机构的通知》两项文件。财务部从内控机构更新情况、内控工作取得的成效、仍存在的问题及整改计划等方面对分局2021年内控风险评估工作作出了总结汇报。
评审委员会认为,目前分局已建立健全了较为完善的内部控制制度,并得到了有效执行,2021年度在重要控制活动方面不存在重大缺陷,实现了预定目标,经一致同意审议通过了民航宁夏空管分局2021年内部控制风险评估审议报告。
会上还学习了近期财务监控通报,局领导提出,今后的内控工作仍要重视内控制度的更新和完善,不断学习国家法律及上级相关要求,通过借鉴审计报告、财务监控通报等防微杜渐,各部门领导要高度重视,提升管理水平,树立风险防范意识,加强对下属员工培训,提高内控执行效力。
财务部作为分局内部控制活动中重要的一环,继续严格把控经济业务往来,充分发挥监督管理职能,保证会计资料真实、准确、合法合规,保护资产安全完整,为分局业务活动的有序进行提供有力保障。